平成19年度予算執行状況
平成20年3月31日現在
| 会計区分 | 当初予算額 | 現計予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | |
| 一般会計 | 67億6,300万円 |
71億9,940万円 |
62億9,387万円 |
87.4% |
67億1,607万円 |
93.3% |
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| 特 別 会 計 |
国民健康保健事業 | 19億1,142万円 |
19億5,856万円 |
17億8,032万円 |
90.9% |
17億2,780万円 |
88.2% |
| 老人保健(医療) | 17億5,832万円 |
19億3,026万円 |
18億3,740万円 |
95.2% |
18億1,241万円 |
93.9% |
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| 田代財産区 | 118万円 |
118万円 |
197万円 |
166.9% |
94万円 |
79.7% |
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| 老人福祉施設運営事業 | 5億2,850万円 |
5億2,850万円 |
5億4,925万円 |
103.9% |
4億8,943万円 |
92.6% |
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| 農業集落排水事業 | 1億6,733万円 |
1億6,483万円 |
1億3,889万円 |
84.3% |
1億5,096万円 |
91.6% |
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| 公共下水道事業 | 4億5,307万円 |
4億5,307万円 |
1億2,265万円 |
27.1% |
4億4,573万円 |
98.4% |
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| 介護保険 | 14億8,762万円 |
15億1,897万円 |
13億8,794万円 |
91.4% |
12億9,900万円 |
85.5% |
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| 高瀬ケアセンター運営 | 3億3,930万円 |
3億6,430万円 |
3億9,466万円 |
108.3% |
3億2,100万円 |
88.1% |
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| 計 | 66億4,674万円 |
69億1,967万円 |
62億1,308万円 |
89.8% |
62億4,727万円 |
90.3% |
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| 合計 | 134億974万円 |
141億1,907万円 |
125億695万円 |
88.6% |
129億6,334万円 |
91.8% |
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| 企業 会計 |
上水道事業 | 2億1,903万円 |
2億1,903万円 |
2億2,806万円 |
104.1% |
1億8,415万円 |
84.1% |
| 病院事業 | 20億9,174万円 |
20億9,174万円 |
20億9,332万円 |
100.1% |
20億8,875万円 |
99.9% |
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