歳出(目的別)予算額の前年度対比
単位:千円
区分 科目 |
20年度 |
19年度 |
比較 |
|||
予算額 |
構成比% |
予算額 |
構成比% |
増減額 |
構成比% |
|
| 議会費 | 120,853 |
1.8 |
135,056 |
2.0 |
△14,203 |
△10.5 |
| 総務費 | 1,436,139 |
21.0 |
1,524,897 |
22.6 |
△88,758 |
△5.8 |
| 民生費 | 1,324,366 |
19.3 |
1,374,060 |
20.3 |
△49,694 |
△3.6 |
| 衛生費 | 993,436 |
14.5 |
817,986 |
12.1 |
175,450 |
21.4 |
| 労働費 | 1,713 |
0.0 |
1,758 |
0.0 |
△45 |
△2.6 |
| 農林水産業費 | 742,157 |
10.8 |
597,308 |
8.8 |
144,849 |
24.3 |
| 商工費 | 108,844 |
1.6 |
99,478 |
1.5 |
9,366 |
9.4 |
| 土木費 | 479,079 |
7.0 |
504,254 |
7.5 |
△25,175 |
△5.0 |
| 消防費 | 51,534 |
0.8 |
53,390 |
0.8 |
△1,856 |
△3.5 |
| 教育費 | 717,577 |
10.5 |
771,547 |
11.4 |
△53,970 |
△7.0 |
| 災害復旧費 | 5 |
0.0 |
5 |
0.0 |
0.0 |
|
| 公債費 | 856,367 |
12.5 |
867,275 |
12.8 |
△10,908 |
△1.3 |
| 諸支出金 | 2,430 |
0.0 |
986 |
0.0 |
1,444 |
146.5 |
| 予備費 | 15,000 |
0.2 |
15,000 |
0.2 |
0.0 |
|
| 前年度繰上充用金 | ||||||
| 合計 | 6,849,500 |
100.0 |
6,763,000 |
100.0 |
86,500 |
1.3 |
▽問い合わせ/財政課財務担当(0183-62-2111内線231〜233)