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歳出(性質別)予算額の前年度対比

単位:千円

区分

科目

20年度
19年度
比較
予算額
構成比%
予算額
構成比%
予算額
構成比%
人件費
1,489,385
21.8
1,541,712
22.8
△52,327
△3.4
物件費
897,270
13.1
916,291
13.5
△19,021
△2.1
維持補修費
4,575
0.1
4,575
0.1
扶助費
465,484
6.8
423,852
6.3
41,632
9.8
補助費等
1,590,414
23.2
1,453,332
21.5
137,082
9.4
積立金
2,430
986
1,444
146.5
出資金
1,220
1,220
貸付金
11,410
0.2
7,410
0.1
4,000
54.0
繰出金
688,636
10.1
752,903
11.1
△64,267
△8.5
公債費
865,465
12.6
876,986
13.0
△11,521
△1.3
予備費
15,000
0.2
15,000
0.2
前年度繰上充用金
小計
6,031,289
88.1
5,994,267
88.6
37,022
0.6
建設事業費
818,211
11.9
768,733
11.4
49,478
6.4

普通建設事業
818,206
11.9
768,728
11.4
49,478
6.4
災害復旧事業
5
5
失業対策事業
合計
6,849,500
100.0
6,763,000
100.0
86,500
1.3

▽問い合わせ/財政課財務担当(0183-62-2111内線231〜233)

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